为贯彻落实山东省教育厅关于加强高校内部控制评价的工作部署,全面提升学校治理体系和治理能力现代化水平,3月20日,审计处组织召开学校内控评价工作联席会。党政办公室、组织部、人事处、财务处、资产与实验室管理处、基本建设处、招投标管理服务中心等部门同志参加会议。

邱菊严格对照省教育厅内部控制评价相关要求,对当前学校内部控制建设与运行工作进行了全面、系统的梳理,深入排查梳理出其中存在的各类问题。结合内部控制评价涵盖的组织层面,以及六大业务领域的具体评价标准,她逐一明确了各相关部门在内控建设与运行中的具体责任,细化了工作要求,确保内控评价各项工作落地落实、责任到人。
会上,参会人员结合各自业务领域实际,就内控整改重点、难点问题进行了热烈讨论,达成共识。大家明确表示,将严格对照会议部署要求和内控整改标准,主动认领整改任务,细化工作举措、压实工作责任,切实把各项整改措施落到实处、取得实效,共同推动学校内部控制建设提质增效,为学校事业高质量发展筑牢坚实的制度防线。
下一步,审计处将以此次会议为重要契机,持续发力推动学校内部控制建设走深走实。坚持以评促建、以评促改,不断完善风险识别、评估与防控机制,着力构建“全员参与、全程覆盖、全面协同”的内控工作体系,充分发挥内部控制在防范化解风险、规范权力运行、保障学校健康有序发展中的重要保障作用,为学校事业高质量发展保驾护航。